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审计总监/经理

3-5万
深圳市本科不限经验

职位描述

1、审计计划与执行:制定并组织实施公司年度内部审计计划;独立或领导团队对公司各部门开展全面内部审计工作,涵盖经济责任审计、财务收支审计、内部控制审计、经济效益审计及其他专项审计。
2、内控体系优化:基于审计发现,深入分析内部控制存在的缺陷、薄弱环节及潜在风险。提出切实可行、具有建设性的内控优化建议和整改方案。跟踪、督促审计发现问题的整改落实,评估整改效果。
3、制度流程建设:主导或参与建立健全公司及各业务线的内部控制制度、流程体系。对公司现有制度及业务流程进行梳理与评估。运用数据分析方法和流程审核技术,识别控制弱点与漏洞,提出有效的控制改进措施。
4、经营支持与沟通协调:为公司经营决策和管理改进提供基于审计发现的合理化建议。积极协调与各业务部门的关系,营造良好的审计工作环境。关注审计成本效益,合理控制审计资源投入。
5、专项调查与追责:对重大违规、违纪事件进行独立、客观的调查取证。依据公司规章制度和相关法律法规,提出处理建议并推动责任追究。组织实施离任经济责任审计及其他专项调查审计。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、审计、财务等相关专业,具有CPA/CIA/CFA证书优先;
2、具有5年以上制造业上市公司内部审计或财务相关领域工作经验或事务所审计相关工作经验;
3、具有至少5年,管理5人以上内部审计团队工作经验;
4、精通制造业成本核算、存货盘点(WIP在制品审计)、BOM(物料清单)合规性检查,识别成本异常(如材料损耗超标、工时虚报);评估供应商管理风险(如关联交易、采购舞弊)、物流成本合理性;生产与EHS审计与合规;
5、精通会计准则、财务报告分析、税务合规等,确保符合《企业会计准则》及上市地监管规则;擅长关联交易审计,识别未披露的关联方交易(常见于集团化制造企业);擅长ESG审计,应对ESG报告披露要求(如碳排放数据审计);
6、精通ERP/MES系统审计,熟悉SAP等系统中的数据追踪(如工单流转、成本分摊逻辑);能运用Python/SQL进行大数据分析(如识别供应链异常交易模式)

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